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中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区行政审批局2025年部门预算公开

2025-03-03 15:33   来源:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:行政审批局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:行政审批局2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。

(二)按照法律法规授权承办临港区域内的依申请政务服务事项和公共服务事项。

(三)负责推进行政审批领域的改革试点任务。

(四)负责行政审批、政务服务系统信息化工作。

(五)负责政务服务中心的日常管理。

(六)完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《行政审批局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》(自贸钦办发〔2020〕9号),行政审批局为园区管委会工作部门(正处级)。设置综合协调、项目审批、市场服务、社会事务4个业务板块。其中,综合协调板块负责机关事务管理、改革制度创新、后勤保障、政务中心日常运转等;项目审批板块承担项目审批业务,全周期服务重大项目审批,牵头推进工程建设项目审批制度改革;市场服务板块承担部门市场服务业务职责,牵头推进商事登记、“证照分离”和药品医疗器械审评审批等改革,负责市场监管、药品监管、商务、地方金融监管等领域的行政审批;社会事务板块承担社会事务领域行政审批业务。下设1个机构:审批服务中心(负责前台审批工作,统一受理窗口业务)。

第二部分:行政审批局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收入总预算880万元,同比增加126.76万元,增加16.8%。支出总预算880万元,其中:一般公共服务支出880万元,其他支出0万元。收支增加的原因说明:2023年12月,经园区管委会批准,我局负责推进中国-东盟产业合作区钦州片区政务服务“一网通办”系统建设,推动“一网通办”系统与各业务系统互联互通,证明数据“一次采集、一库管理、多方使用、即调即用”,实现园区权限内政务服务事项“一网办”“智能办”“免证办”,减少传统人工服务可能存在的错漏问题,压减自由裁量权,进一步增强审批服务的公正性、时效性。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门本年收入880万元,同比增加126.76万元,增加16.8%。其中:一般公共预算拨款880万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理收入资金0万元,单位资金0万元。

2024年结转结余收入0万元,同比增加0万元。其中:一般公共预算0万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万,财政专户管理资金收入0万元,单位资金0万元。

收入增加的原因说明:经园区管委会批准,通过数字化转型建设中国-东盟产业合作区钦州片区政务服务“一网通办”智能审批系统,以数据赋能驱动高效互联互通,大幅提升园区审批便利性、透明性和公平性。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门总体支出880万元。基本支出25万元,同比减少8.24万元,下降24.8%,其中行政运行支出25万元,占支出总预算的2.84%;项目支出855万元,同比增加135万元,增加18.75%,其中一般行政管理事务支出855万元,占支出总预算的97.16%;其他支出0万元,占支出总预算的0%。支出增加的原因与收入相同。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收入预算880万元,其中一般公共预算收入(本级)880万元,同比增加126.76万元,增加16.8%。收入增加原因说明:通过数字化转型建设中国-东盟产业合作区钦州片区政务服务“一网通办”智能审批系统,以数据赋能驱动高效互联互通,大幅提升园区审批便利性、透明性和公平性。

支出880万元,其中:一般公共服务支出880万元,同比增加126.76万元,增加16.8%。支出增加的原因与收入相同。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出880万元,基本支出25万元,项目支出855万元。

按支出功能分类科目划分,共分为二类:

1.行政运行支出25万元,其中公用经费25万元,占一般公共预算支出总额的2.84%;

2.一般行政管理事务支出855万元,占一般公共预算支出总额的97.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出25万元,因钦州港片区人事机构改革,本部门人员经费由组织人事部门统一管理。公用经费25万元,全部用于商品和服务支出。其中办公费3万元,印刷费1.5万元,差旅费12.1万元,维修(护)费1万元,培训费0.8万元,福利费0.6万元,其他商品和服务支出6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.8万元,同口径比2024年增加0.2776万元,增长53.13%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.会议费2025年预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元,增长(下降)0%。

5.培训费2025年本级资金安排0.8万元,比上年增加0.2776万元,增长53.13%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费25万元,全部是商品和服务支出预算。主要用于本部门为保证日常运转发生的各项支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

对本部门2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.部门整体绩效目标编制情况。2025年本部门按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额855万元。通过租用中马广场设置政务服务中心,贯彻落实中央、自治区党委和市委关于深化“放管服”改革和政务服务工作的决策部署,优化重大项目(企业)准入落户、开工建设及投产运营等审批服务流程,开发建设中国一东盟产业合作区钦州片区政务服务“一网通办”系统,实现涉企事项全流程集成式智能审批,提升项目委托咨询评估管理质量和政务服务标准化规范化便利化水平,降低进入市场的制度性成本。通过启用发挥园区生物医药服务站作用,提升园区“两品一械”生产企业注册技术审评审批效率,促进园区经济高质量发展。

2.部门预算项目绩效目标编制情况。2025年本部门4个重点预算项目编制绩效目标,涉及预算金额855万元,具体有:

一是政务服务中心运行维护费预算金额329万元,主要用于满足保障政务服务中心日常运营周转,创造整洁、干净、美观的政务服务环境,不断提升行政审批效率和服务质量,增强企业和群众的满意度及获得感。

二是评审专项经费预算金额321万元,主要用于对相关审批事项及时组织专家进行现场勘查审查及专家评审,并根据专家评审结果出具审批意见以及委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务,提升行政审批的专业性、合法性和规范性,提高委托咨询评估管理质量和水平,实现委托咨询评估工作的科学化、规范化和制度化,降低企业办事成本,优化园区营商环境。

三是市场服务专项经费预算金额54万元,主要用于支持市场服务领域的创新与发展,持续优化企业开办“零成本”,维护保障特种设备使用登记智能审批系统、平台经济集群注册系统正常运行,提升市场服务的质量和效率,满足人民群众日益增长的多样化需求。通过启用运营园区生物医药服务站,解决企业在产品研发、注册申报、产业落地等环节遇到的问题困难,进一步提升园区“两品一械”生产企业注册技术审评审批效率。

四是政务服务专项经费预算金额151万元,主要用于采购支付证照印制费、审批档案盒(袋)专项费,保障日常市场服务事项审批、公示及为办事群众和企业正常足量发放格式文书和行政许可证照。通过数字化转型建设“一网通办”智能审批系统,加快赋能驱动高效互联互通,大幅提升园区审批便利性、透明性和公平性;通过档案相关经费的投入,可以推动档案工作数字化全面升级,助力档案事业内涵式创新、高质量发展。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:行政审批局2025年部门预算报表(详见附表)

关联文件:

    提示:

    由于机构整合,中马钦州产业园区政务服务平台已合并到自贸试验区钦州港片区政务服务平台

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