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第一部分:中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、中马区本级项目绩效目标公开表
第一部分:中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局概况
一、主要职责
中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局是中国—马来西亚钦州产业园区党工委、管委会内设机构,为正处级。行政审批局贯彻落实中央、自治区党委和市委关于行政审批制度改革和政务服务工作的方针政策和决策部署,把坚持和加强党对行政审批制度改革和政务服务工作的全面领导落实到履行职责过程中。
(一)贯彻执行国家、自治区和市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规,依据《中华人民共和国行政许可法》《广西壮族自治区政务服务管理办法》等法律法规,制定行政审批规章制度和管理办法并组织实施。
(二)负责牵头落实行政审批领域的改革试点任务,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办;实施相对集中行政许可权改革,推进政务服务标准化、规范化、便利化建设;承担政务服务系统信息化的规划、建设和管理。
(三)经授权或委托履行相关行政许可职能和提供行政服务,承接上级委托的涉及投资建设、市场服务、港口交通等领域的依申请政务服务事项和公共服务事项。
(四)负责政务服务中心各派驻单位窗口的日常管理和监督考勤工作。
(五)负责对进入政务服务中心的行政审批及其他政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
(六)协调、指导、推进园区行政审批、政务服务方面政务公开工作;负责本部门依申请公开的咨询、受理协调、办理工作。
(七)完成党工委、管委会交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局共设综合事务审批、投资项目审批、市场服务3个业务板块。其中,综合事务审批板块负责机关管理、改革创新、优化营商环境、交通运输及社会事务审批以及政务服务中心日常运转等工作;投资项目审批板块承担项目审批业务职责,全周期服务和推进重大项目审批,牵头推进工程建设项目审批制度改革;市场服务板块承担市场服务业务职责,牵头推进商事登记和“证照分离”改革以及市场监管、药品监管、商务、地方金融监管等领域的行政审批。
第二部分:中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门2026年总收入779.4万元,总支出779.4万元。总收入同比减少100.6万元,同比下降12.6%;总支出同比减少100.6万元,同比下降12.6%。主要原因:一是政务服务“一网通办”系统研发及硬件建设经费减少。2025年已部分完成中国-东盟产业合作区钦州片区政务服务“一网通办”系统研发及硬件建设,因此2026年该项目建设经费相应缩减。二是原企业开办智能审批系统不再适用,终止企业开办智能审批系统维护经费。三是政务服务中心运维经费总体减少。2025年政务服务中心场地租赁经费预算包含2024年第四季度租赁费用(因2024年9月重新签订租赁合同),而2026年租赁经费预算仅覆盖当年租赁费用,因此运维经费总体下降。四是公用经费减少。根据园区机构改革要求及中央政府“带头过紧日子”精神,部门预算编制从严从紧。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门2026年总收入779.4万元,同比减少100.6万元,同比下降12.6%。其中:一般公共财政预算拨款779.4万元,占收入总预算100%,同比减少100.6万元,同比下降12.6%。
主要原因:一是政务服务“一网通办”系统研发及硬件建设经费减少。2025年已部分完成中国-东盟产业合作区钦州片区政务服务“一网通办”系统研发及硬件建设,因此2026年该项目建设经费相应缩减。二是原企业开办智能审批系统不再适用,终止企业开办智能审批系统维护经费。三是政务服务中心运维经费总体减少。2025年政务服务中心场地租赁经费预算包含2024年第四季度租赁费用(因2024年9月重新签订租赁合同),而2026年租赁经费预算仅覆盖当年租赁费用,因此运维经费总体下降。四是公用经费减少。根据园区机构改革要求及中央政府“带头过紧日子”精神,部门预算编制从严从紧。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门2026年总支出779.4万元,同比减少100.6万元,同比下降12.6%,主要原因:一是政务服务“一网通办”系统研发及硬件建设经费减少。2025年已部分完成中国-东盟产业合作区钦州片区政务服务“一网通办”系统研发及硬件建设,因此2026年该项目建设经费相应缩减。二是原企业开办智能审批系统不再适用,终止企业开办智能审批系统维护经费。三是政务服务中心运维经费总体减少。2025年政务服务中心场地租赁经费预算包含2024年第四季度租赁费用(因2024年9月重新签订租赁合同),而2026年租赁经费预算仅覆盖当年租赁费用,因此运维经费总体下降。四是公用经费减少。根据园区机构改革要求及中央政府“带头过紧日子”精神,部门预算编制从严从紧。
基本支出预算20万元,占支出总预算2.6%,同比减少5 万元,同比下降20%。项目支出预算759.4万元,占支出总预算97.4%,同比减少95.6万元,同比下降11.2%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为二类。
1.行政运行支出20万元,占支出总预算2.6%,同比减少5万元,下降20%。
2.一般行政管理事务支出759.4万元,占支出总预算97.4%,同比减少95.6万元,下降11.2%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算20万元,占支出总预算2.6%,同比减少5万元,同比下降20%,减少的主要原因是根据园区机构改革要求及中央政府“带头过紧日子”精神,部门预算编制从严从紧。其中:
工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
商品和服务支出预算20万元,占基本支出预算100%,同比减少5万元,下降20%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.项目支出预算。
项目支出预算759.4万元,占支出总预算97.4%,同比减少95.6万元,同比下降11.2%,减少的主要原因:一是政务服务“一网通办”系统研发及硬件建设经费减少。2025年已部分完成中国-东盟产业合作区钦州片区政务服务“一网通办”系统研发及硬件建设,因此2026年该项目建设经费相应缩减。二是原企业开办智能审批系统不再适用,终止企业开办智能审批系统维护经费。三是政务服务中心运维经费总体减少。2025年政务服务中心场地租赁经费预算包含2024年第四季度租赁费用(因2024年9月重新签订租赁合同),而2026年租赁经费预算仅覆盖当年租赁费用,因此运维经费总体下降。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我部门2026年财政拨款收支总预算779.4万元。其中:
(一)按收入款项划分:
一般公共预算拨款779.4万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为一类,即一般公共服务支出779.4万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门2026年一般公共预算拨款支出779.4万元,其中:基本支出20万元,项目支出759.4万元。具体支出预算如下:
行政运行20万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的各项支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务759.4万元,主要用于政务服务中心运行维护、审批事项现场审查及专家评审、新设立企业印章刻制及邮寄补贴、生物医药服务站运行维护、审批事项证照印制、审批登报公示、政务服务“一网通办”系统建设。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门2026年一般公共预算基本支出20万元,其中:
人员经费0万元,原因是中马钦州产业园区人事机构改革,人员经费全部由组织人事局统筹,我部门不再单独编制人员经费。
公用经费20万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2025年预算增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。其中:
因公出国(境)经费2026年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元,同比
增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
公务接待费2026年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
八、政府性基金预算情况说明
我部门2026年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
十、2026年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况
我部门2026年机关运行预算20万元,同比减少5万元,下降20%。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少的主要原因是根据园区机构改革要求及中央政府“带头过紧日子”精神,部门预算编制从严从紧。
(二)政府采购预算安排情况
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产的总体情况
我部门2026年无国有资产占用相关情况。
(四)2026年部门预算项目绩效目标说明。
1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标,相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
评审专项经费 |
321 |
通过组织专家对建设项目的合规性、经济性、技术可行性、社会效益等方面进行评审评估,降低企业办事成本,提高建设项目的质量和透明度,确保建设项目符合相关法律法规、政策要求及行业标准。 |
|
政务服务中心运行维护费 |
272.8 |
通过租用中马广场设置政务服务中心,贯彻落实中央、自治区党委和市委关于行政审批制度改革和政务服务工作的决策部署,大力推行“放管服”改革,为群众创造整洁、干净、美观的政务服务大厅环境。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费,是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
关联文件: