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第一部分: 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:工业和高新技术产业局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
第三部分:名词解释
第四部分:工业和高新技术产业局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、中马区本级项目绩效目标公开表
第一部分: 部门概况
一、主要职责
第一条 根据广西沿边临港产业园区管理体制机制和机构编制创新实施方案、钦州产业园区管理体制机制改革方案以及中国一马来西亚钦州产业园区党工委、管委会“三定”规定精神,制定本规定。
第二条 中国一马来西亚钦州产业园区工业和高新技术产业局(以下简称工业和高新技术产业局)是中国一马来西亚钦州产业园区党工委、管委会内设机构,为正处级。
第三条 本规定确定的主要职责、岗位设置、员额控制数等,是工业和高新技术产业局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。
第四条 工业和高新技术产业局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于工业和信息化、科技工作的方针政策和决策部署,把坚持和加强党对工业和信息化、科技工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区、钦州市有关工业和信息化、科技创新等工作的法律法规、方针政策和决策部署,负责工业和信息化、科技创新等工作。
(二)负责以先进制造业和高新技术产业为主的第二产业和新经济、新业态的发展规划、产业研究、政策制定、项目策划和项目建设等,重点发展绿色石化、新能源材料、装备制造、粮油食品加工、木材及纤维加工等主导产业,加快新型工业化步伐。
(三)负责“双百双新”、“千企技改”等重大工业项目的申报及实施。指导开展工业和信息化资金的申报及验收。协调推进工业生产要素配套设施项目建设及相关资金的申报和管理。指导产业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业。组织实施有关科技项目,促进产学研结合。
(四)负责建立工业经济运行机制,监测、分析临港区域工业经济运行态势,提出工业总产值、工业增加值、工业投资的年度计划及组织实施。
(五)拟订工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(六)负责工业领域信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,指导推进信息化和工业化融合发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。
(七)编制重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。
(八)负责园区科技创新体系建设,会同有关部门健全技术创新激励机制。指导企业提升科技创新能力建设及科技研发投入,组织企业申报并实施重大科技项目,协调管理本级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
(九)负责工程技术研究中心、企业技术中心、新型研发机构、重点实验室、中试研究基地、科技企业孵化器等科技创新基地建设规划及指导管理。负责科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合等相关工作。指导企业开展高新技术企业认定、科技专项扶持奖励申报等工作。
(十)完成党工委、管委会交办的其他任务。
二、机构设置情况
工业和高新技术产业局岗位员额控制数23名。局长1名,协理局长3名,主管岗位员额数20名。设置3个业务板块,工业经济运行板块、重大工业项目管理板块、科技管理板块。
第二部分:工业和高新技术产业局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门2026年总收入15205.55万元,总支出15205.55万元。总收入同比增加14023.85万元,同比增长1186.75%,总支出同比增加14023.85万元,同比增长1186.75%。
主要原因是本年政府性基金预算13980.55万元;上年政府性基金预算为0,收支表外另存在上年结余收入10208万元。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门2026年总收入15205.55万元,同比增加14023.85万元,同比增长1186.75%,主要原因是本年政府性基金预算13980.55万元,上年政府性基金预算为0。
其中:
一般公共财政预算拨款1225万元,占收入总预算8.06%,同比增加43.3万元,同比增长3.66%。主要原因是与上年相比,本年无“其他科学技术支出”、“公路养护”、“航道维护”、“其他制造业支出”、“其他工业和信息支出”科目,增加“其他城乡社区支出”、“其他支持中小企业发展和管理支出”科目。
政府性基金拨款13980.55万元,同比增加13980.55万元,主要原因是上年政府性基金预算为0。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门2026年总支出15205.55万元,同比增加14023.85万元,同比增长1186.75%,主要原因是本年政府性基金预算13980.55万元,上年政府性基金预算为0。基本支出预算30万元,占支出总预算0.2%,同比增加5万元,同比增长20%。项目支出预算15175.55万元,占支出总预算99.8%,同比增加14018.85万元,同比增长1211.97%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
1.其他科技条件与服务支出165万元,占支出总预算1.09%,同比减少622.7万元,下降79.05%。
2.征地和拆迁补偿支出13980.55万元,占支出总预算91.94%,同比增加13980.55万元。
3.其他城乡社区支出1000万元,占支出总预算6.58%,同比增加1000万元。
4.行政运行支出30万元,占支出总预算0.2%,同比增加5万元,增长20%。
5.其他支持中小企业发展和管理支出30万元,占支出总预算0.2%,同比增加30万元。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算30万元,占支出总预算0.2%,同比增加5万元,同比增长20%,增加的主要原因是基于上年实际支出作出适当调整。其中:
商品和服务支出预算30万元,占基本支出预算100%,同比增加5万元,同比增长20%。
2.项目支出预算。
项目支出预算15175.55万元,占支出总预算99.8%,同比增加14018.85万元,同比增长1211.97%。增加的主要原因是本年政府性基金预算13980.55万元;上年政府性基金预算为0,收支表外另存在上年结余收入10208万元,用于项目支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我部门2026年财政拨款收支总预算15205.55万元。其中:
(一)按收入款项划分:
一般公共预算拨款1225万元,政府性基金拨款13980.55万元。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1.科学技术支出165万元;
2.城乡社区支出14980.55万元;
3.资源勘探工业信息等支出60万元;
五、一般公共预算支出情况说明
我部门2026年一般公共预算拨款支出1225万元,其中:基本支出30万元,项目支出1195万元。具体支出预算如下:
行政运行30万元,主要用于办公费、差旅费、会议费。
其他科技条件与服务支出165万元,主要用于大健康产业孵化器运营管理费、创新创业大赛经费、工业经济运行服务费、明镜系统新功能增设费。
其他城乡社区支出1000万元,主要用于涉迁企业搬迁补偿款。
其他支持中小企业发展和管理支出30万元,主要用于自治区级中小企业特色产业集群申报费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门2026年一般公共预算基本支出30万元,其中:
人员经费0万元,原因是中马钦州产业园区人事机构改革,人员经费全部由组织人事局统筹,我部门不再单独编制人员经费。
公用经费30万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我部门2026年一般公共预算无“三公”经费支出,“两费”中有0.3万元会议费。2025年部门预算无“三公两费”预算。
八、政府性基金预算情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出13980.55万元,同比增加13980.55万元,主要原因是本年政府性基金预算13980.55万元;上年政府性基金预算为0,收支表外另存在上年结余收入10208万元,用于项目支出。
九、国有资本经营预算情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
十、2026年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况
我部门2026年机关运行预算30万元,同比增加5万元,增长20%。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费增长的主要原因是基于上年实际支出作出适当调整。
(二)政府采购预算安排情况
我部门未安排2026年政府采购预算总金额。
(三)国有资产的总体情况
我部门2026年无国有资产占用相关情况。
(四)2026年部门预算项目绩效目标说明。
1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标,相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
涉迁企业搬迁补偿款 |
14980.55 |
支付搬迁补偿款,支持企业新建场地并恢复生产。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费,是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:工业和高新技术产业局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
关联文件: